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        關于中共南充市委群眾工作局2016年部門預算編制的說明
        文章編輯:admin   發布時間:2016-05-06  瀏覽次數:  信息來源:南充市人民政府信訪局  

        按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。照此規定,結合我局實際,現將我局2016年部門預算編制作如下說明。

        一、基本職能及主要工作

        (一)主要職能:代表市委、市政府受理全市群眾信訪事項;承辦中、省、市領導及上級部門交辦的信訪事項;代表市委、市政府協調處理重大信訪事項;負責市長熱線,書記、市長信箱和熱線網站的日常事務工作;負責市委、市政府信訪和群眾工作重要決策貫徹落實情況和重大疑難信訪案件的督查督辦工作;負責協調處理信訪突出問題、群體性事件及非正常訪,處置來市、到省、進京上訪和群眾來信工作;負責群眾接待中心集中接訪的組織協調工作;負責全市有關信訪事項的復查復核工作等。

        (二)2015年主要工作:按照市委“重塑形象、轉型發展、穩定大局”的總體要求,圍繞加強和改進信訪工作,以信訪工作制度改革為主線,以提升信訪法治化水平為方向,以解決群眾合理訴求為核心,以網上信訪為主渠道,夯實基層基礎,規范辦理業務,主動擔當、有效作為,保持改革定力,聚焦關鍵發力,著力打造陽光信訪、責任信訪、法治信訪、為民信訪、規范信訪。運用法治思維和法治方式大力推動解決信訪問題,切實維護群眾合法權益,及時反映社情民意,不斷提高信訪工作水平,扎實推進五項重點(全面提升信訪工作信息化水平、全面提升及時就地解決群眾合理訴求的能力、全面提升信訪工作的法治化水平、全面提升督查督辦核查問題實效、全面提升信訪干部主動作為的意識),持續開展兩項活動(無進京越級上訪、無進京非訪、無到省集訪信訪“三無”創建活動,疑難信訪問題化解攻堅行動),夯實一個基礎(信訪工作業務基礎),全面落實信訪工作責任,突出信訪問題的排查化解,抓好特殊敏感時段的信訪穩定工作,不斷加強信訪部門自身建設,確保不發生有影響的信訪事項,努力推進信訪工作信息化、制度化、法治化。

        二、部門概況

        中共南充市委群眾工作局是行政單位,執行《行政單位會計制度》。2016年預算包括局機關及代管的市群眾工作中心、信訪處突聯席辦、信訪事項復查復核辦公室。

        三、收支預算總體情況

        2016年收入預算總額為536.53萬元,其中:當年財政撥款收入536.53萬元。相應安排支出預算536.53萬元,其中:人員支出291.4萬元,日常公用支出60.52萬元,對個人和家庭的補助支出57.6萬元,專項支出188.16萬元。

        四、財政撥款支出預算安排情況

        本部門預算安排財政撥款支出主要用于保障局機關正常運轉、完成日常工作任務以及履行信訪職能等相關工作。其中:
        基本支出,是用于保障機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、會議費、工會經費等日常公用經費。
        項目支出,是用于保障本機構履行信訪職能,代表市委、市政府協調處理重大信訪事項,處理來信來電來訪,維護重大活動、重要會議期間信訪穩定,重大疑難信訪案件的督查督辦,負責全市有關信訪事項的復查復核工作等專項業務工作的經費支出。 

        2016年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

        (一)一般公共服務支出536.53萬元,主要用于:人員工資、日常運轉以及為完成信訪工作而安排的年度項目支出,主要包括人員支出(基本工資、津貼補貼等)、日常公用支出(辦公費、會議費等)、對個人和家庭補助支出(退休費)、醫保費、結對幫扶,以及重要活動信訪維穩、信訪綠色郵政、信訪信息系統建設、跨區域協調信訪事項、信訪復查復核等專項支出。

        (二)醫療衛生支出22.49萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

        (三)住房保障支出23.67萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

        五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

        2016年“三公”經費財政撥款預算數16.51萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.7萬元,公務用車購置及運行維護費13.8萬元。

        (一)因公出國(境)經費較2015年預算持平,都為零支出。

        (二)公務接待費2.7萬元,較2015年預算持平。主要原因是在認真貫徹落實中央八項規定,嚴格控制接待規模及接待標準的情況下,2016年中省及其他市(州)、縣(市、區)領導和客人來南充檢查指導、協調處理“三跨”信訪案件、學習考察等次數較2015年度明顯增多。

        2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、用餐費等。

        (三)公務用車運行維護費較2015年預算下降25%。

        單位現有公務用車2輛,其中:普通公務用車2輛。

        2016年安排公務用車運行維護費13.8萬元,用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障重要活動信訪維穩、單位人員外出辦理業務、公文傳送等工作開展。

        六、機關運行經費安排情況

        市委群工局2016年履行一般行政職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計60.52萬元。

        附件:2016年預算公示表

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