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        關于南充市群眾工作局2017年部門預算編制的說明
        文章編輯:admin   發布時間:2017-02-14  瀏覽次數:  信息來源:南充市人民政府信訪局  

        按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。照此規定,結合我局實際,現將我局2017年部門預算編制作如下說明。

        一、基本職能及主要工作

        (一)主要職能:代表市委、市政府受理全市群眾信訪事項;承辦中、省、市領導及上級部門交辦的信訪事項;代表市委、市政府協調處理重大信訪事項;負責市長熱線,書記、市長信箱和熱線網站的日常事務工作;負責市委、市政府信訪和群眾工作重要決策貫徹落實情況和重大疑難信訪案件的督查督辦工作;負責協調處理信訪突出問題、群體性事件及非正常訪,處置來市、到省、進京上訪和群眾來信工作;負責群眾接待中心集中接訪的組織協調工作;負責全市有關信訪事項的復查復核工作等。

        (二)2017年主要工作:以深化信訪工作制度改革為主線,以保障黨的十九大和省第十一次黨代會順利召開為重點,以提升信訪法治化水平為方向,以解決群眾合理訴求為核心,以六個強化為抓手,開展“信訪業務規范提升年”、“信訪工作責任落實年”活動,持續推進陽光信訪、責任信訪、法治信訪、開放信訪、和諧信訪。運用法治思維和法治方式大力推動解決信訪問題,切實維護群眾合法權益,及時反映社情民意,不斷提高信訪工作水平,確保不發生有影響的信訪事項,努力推進信訪工作制度化、規范化、法治化,以優異成績迎接黨的十九大和省第十一次黨代會勝利召開。

        一是強化責任意識,高位推動,切實推進由“要我重視”到“我要重視”轉變。嚴格落實信訪工作責任。強化信訪工作督導考核。深入推進“走基層”信訪工作。

        二是強化改革意識,深入實施,切實推進由傳統信訪向信訪信息化轉變。著力推進信訪信息系統深度應   用。扎實開展信訪事項群眾滿意度評價工作。切實加強輿論引導和正面宣傳。

        三是強化問題意識,關口前移,切實推進由末端應對向源頭預防轉變。抓好源頭信訪問題的排查化解。認真辦理好初信初訪。開展突出信訪問題專項治理。深入推進創建“三無”活動。

        四是強化大局意識,整合力量,切實推進由單打獨斗向合力攻堅轉變。全力化解老案積案。主動上門協調“三跨三分離”信訪案件。強化駐京駐蓉工作保障。切實抓好特殊敏感時段信訪“零影響”。

        五是強化法治意識,規范秩序,切實推進由疏導穩控向依法治理轉變。實行訴訪分離,支持政法機關依法處理涉法涉訴問題。強化信訪法治宣傳,始終堅持依法有序逐級走訪原則。切實抓好“依法樹威”規范信訪秩序。

        六是強化進取意識,主動作為,切實推進由被動面對向敢于擔當轉變。切實加強信訪干部隊伍自身建設。切實加強黨建和黨風廉政建設。切實發揮參謀助手作用。

        二、部門概況

        中共南充市委群眾工作局是行政單位,執行《行政單位會計制度》。2017年預算包括局機關內設的8個科(室)及代管的市群眾工作中心、信訪工作聯席辦、信訪事項復查復核辦公室。

        三、收支預算總體情況

        2017年收入預算總額為472.34萬元,其中:當年財政撥款收入472.34萬元。相應安排支出預算472.34萬元,其中:人員支出210.04萬元,日常公用支出70.99萬元,對個人和家庭的補助支出23.15萬元,專項支出168.16萬元。

        四、財政撥款支出預算安排情況

        本部門預算安排財政撥款支出主要用于保障局機關正常運轉、完成日常工作任務以及履行信訪職能等相關工作。其中:

        基本支出,是用于保障機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、會議費、工會經費等日常公用經費。
        項目支出,是用于保障本機構履行信訪職能,代表市委、市政府協調處理重大信訪事項,處理來信來電來訪,維護重大活動、重要會議期間信訪穩定,重大疑難信訪案件的督查督辦,負責全市有關信訪事項的復查復核工作等專項業務工作的經費支出。

        2017年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

        (一)一般公共服務支出427.85萬元,主要用于:人員工資、日常運轉以及為完成信訪工作而安排的年度項目支出,主要包括人員支出(基本工資、津貼補貼等)、日常公用支出(辦公費、會議費等)、對個人和家庭補助支出(退休費)、醫保費、結對幫扶,及重要活動信訪維穩、信訪綠色郵政、信訪信息系統建設、跨區域協調信訪事項、信訪復查復核等專項支出。

        (二)醫療衛生支出21.69萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

        (三)住房保障支出22.8萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

        五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

        2017年“三公”經費財政撥款預算數2.5萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.5萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

        (一)因公出國(境)經費較2015年預算持平,都為零支出。

        (二)公務接待費2.5萬元,較2016年預算減少7.41%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定,嚴格控制接待規模及接待標準。2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、用餐費等。

        (三)公務用車運行維護費無。單位現無公務用車。

        六、機關運行經費安排情況

        市委群工局2017年履行一般行政職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費,合計70.99萬元。

        附件:20170518090340792[1].pdf

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